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集团公司审计与风险控制委员会

第三次会议召开

2018-12-26   审核人:   (点击: )
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12月26日,集团公司审计与风险控制委员会(以下简称“委员会”)召开第三次全体会议,会议由委员会主任委员郁魁家主持,委员会委员张廷贵、王辉、王静,及委员会办公室成员参加会议,总经理助理刘彦平列席会议,集团公司党委书记、董事长王兴助出席会议并做了重要讲话。

会议传达学习了《关于加强集团公司内部审计监督的意见》(临财金[2018]71号),审议《审计稽核部关于提请实施2019年度内部审计工作的请示》,与会人员对加强风险和控制情况进行座谈发言。

会议指出,加强风险防范和控制是一个企业持续、稳定、健康发展的必要条件,是保证国有资产保值增值的基础。只有加强风险防范和控制,才能保证集团公司经营活动有序、高效的运行,才能更好的实现长远发展战略和经营目标。

会议要求:一是增强风险防范意识,提高风险控制能力。

集团及集团所属公司要把提高风险意识当做日常工作的头等大事来抓,把依法合规作为一切工作基本要求。二是要明确目标,建立责任制,切实防范道德风险、经营风险、法律风险,促进各项业务规范健康发展。

会上,王兴助董事长对审计稽核部2018年的工作给予了充分肯定,董事长王兴助认为2019年内部审计工作计划,内容符合实际、比较全面,也体现了敢于担当、精益求精的工作精神。董事长王兴助对集团内部审计下一步的工作提出了具体要求:一是进一步提高对内部审计监督的重要性、必要性的认识,增强内部审计工作的责任心。只有认识到位,才能干好内部审计工作。内部审计是整个审计监督体系的重要组成部分,它是按照法律规定开展审计工作的;它是企业健康发展的必然要求;它是国家强制性的审计。二是坚持以法全面审计,扎实做好内部审计工作。2019年的内部审计工作,要做到资金投到哪里就审到哪里,实现内部审计全覆盖。特别是各单位要对内部审计查出问题拉出清单逐项整改,确保整改落实到位。三是要加强组织领导,为内部审计工作健康发展提供保障。集团公司今后将更加重视内部审计工作,明年将由董事长直接分管内部审计工作,集团公司副总经理郁魁家协助分管。对于审计所需要的人、财、物提供充分的保障,从舆论上、行动上等各方面都要支持内部审计工作、服务内部审计工作、善于利用内部审计成果,使内部审计工作有作用、见成效。

会议强调:各部室、各所属公司要认真贯彻本次会议精神。深刻领会王兴助董事长在会议上重要讲话精神和提出的重点要求,进一步提高对内部审计监督重要性的认识,自觉接受内部审计监督,有效防范风险。使集团公司和各所属公司经营更加完善、更加有利于发展与应对各种挑战,确保国有资产保值增值。

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